Руководитель направления (Группа независимого контроля проектов управления внутреннего аудита)
Описание
Обязанности: Участие в контрольных мероприятиях, направленных на осуществление независимого контроля за реализацией проектов сооружения в соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий специализированного органа внутреннего контроля Общества, а также внеплановых контрольных мероприятиях, в т.ч.: - подготовка к выполнению контрольного мероприятия в соответствии с программой; - идентификация и оценка рисков проекта сооружения; - оценка схемы построения (эффективности) контрольных процедур объекта внутреннего аудита; - формирования выборки, проведение контрольных процедур, сбор достаточного количества надежных аудиторских доказательств; - документирование результатов выполнения процедур внутреннего аудита в рабочих документах, - формирование рекомендаций по результатам проведённого контрольного мероприятия, предложений по снижению рисков проекта сооружения; - обсуждение результатов контрольного мероприятия с уполномоченными представителями объекта внутреннего аудита; - подготовка отчета по результатам выполнения контрольного мероприятия в установленном порядке в составе группы, отражение результатов проверки в ИТ-системы поддержки деятельности СВКиА Госкорпорации «Росатом» (1С SVKiA); - предварительная оценка эффективности разработанных менеджментом корректирующих мероприятий для включения в Перечень поручений генерального директора/План мероприятий по устранению выявленных недостатков (на этапе разработки по проверенным вопросам); - по согласованию с начальником УВА и директором по ВКиА участие в совместных со специализированным органом внутреннего контроля Госкорпорации «Росатом» контрольных мероприятиях в соответствии с утвержденным сводным планом контрольных мероприятий специализированных органов внутреннего контроля Корпорации и ее организаций; - иные действия, связанные с организацией и проведением внутренних аудиторских проверок Общества и ДО. Участие в консультировании работников Общества и ДО по вопросам: организации и совершенствования системы внутреннего контроля; управления рисками; формирования паспортов ключевых событий проектов сооружения, включенных в показатели КПЭ; возможности учета влияния неуправляемых факторов на показатели КПЭ; разработки технических заданий на реализацию ИТ-систем в области контроля проектов сооружения. Реализация мероприятий утвержденной программы повышения качества группы процессов «Внутренний контроль и внутренний аудит» зоне ответственности УВА. Мониторинг выполнения корректирующих мероприятий, утвержденных по результатам контрольных мероприятий, проведенных группой НКПС (экспертиза представленных отчетных материалов, формирование позиции об исполнении корректирующих мероприятий, осуществление переписки) Требования: Высшее профессиональное техническое и/или экономическое образование. Дополнительное профессиональное образование (программы переподготовки, программы повышения квалификации, программы профессиональной сертификации) в функциональных областях деятельности организации и (или) в области контроля/внутреннего аудита. Не менее 3-х лет в области капитального строительства и инвестиций и/или в области внутреннего контроля и (или) внутреннего аудита Руководитель направления должен обладать компетенциями в области: - инвестиционного планирования в виде капитальных вложений; - бюджетного планирования; - бухгалтерского и управленческого учетов в области капитального строительства; - разработки и оформления проектной и рабочей документации (сметная часть); - контроля соблюдения сметного и бюджетного лимитов; - ценообразования и сметного нормирования в строительстве; - принципы и порядок формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской) и прочих видов отчетности. Руководитель направления должен уметь: выполнять процедуры тестирования (опрос (запрос), наблюдение (осмотр), проверка (инспектирование), повторное выполнение, пересчет (подсчет), подтверждение), аналитические процедуры (анализ финансовых коэффициентов, статистический анализ, сравнение фактических и плановых показателей, тренд-анализ и прочие), либо их сочетания с использованием программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без него; анализировать финансовую отчетность, проводить комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций; анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать объективные выводы; разрабатывать и проводить анализ внутренних нормативных документов формировать рабочие и отчетные документы по проведенным контрольным мероприятиям; проводить оценку состояния системы внутреннего контроля; координировать свою деятельность с коллегами, эффективно работать в команде; использовать в деятельности ИТ-систему поддержки деятельности СВКиА Госкорпорации «Росатом» (1С SVKiA). Должность НЕ руководящая (сотрудников в подчинении нет).